2014年梁山县公共资源交易服务中心决算
一、部门基本情况
1、部门职责
梁山县公共资源交易服务中心是县政府直属公益一类正科级事业单位,负责县公共资源交易平台的建设管理工作;负责县政府集中采购服务工作;负责县公共资源交易服务工作;按照市场要求,依法向社会提供招标投标服务;承办县委、县政府交办的其他工作。
根据《关于对全县公共资源交易实行集中统一监管的意见》(梁发〔2011〕24号),全县范围内的下列项目一律进入县政府公共资源交易平台进行交易:
(一)建设工程(包括各类房屋建筑和市政基础设施工程、交通工程、水利工程、电力工程、信息产业工程及其他工程设施等)的勘察、设计、施工、监理及与工程建设有关的重要设备、材料的招标投标;
(二)国有土地使用权采矿权的招标、拍卖、挂牌出让;
(三)国有(集体)产权、股权、实物资产交易,司法机关和行政执法部门罚没财务、国有及国有控股企业破产财产的拍卖,国有单位的房屋租赁;
(四)政府采购;
(五)国有医疗单位基础设施建设,药品、医用耗材、医疗器械的采购;
(六)教育设施的建设改造,教学设备、用具的采购;
(七)大型户外商业广告经营权、城区路桥和街道冠名权的拍卖;
(八)农业综合开发、科技重大项目等财政性资金项目实施单位的选定;
(九)移民工程、土地复垦项目实施单位的选定;
(十)为公共资源提供有偿服务中介机构的选定;
(十一)其他依法必须通过招标、拍卖、挂牌出让、转让的公共资源交易项目。
2、机构设置
根据以上职责,梁山县公共资源交易服务中心现设五个科室:综合科、监管科、政府采购科、建设工程交易科、土地和产权交易科。
(一)综合科
负责政工、人事、党建、财务等日常管理工作;负责卫生、后勤保障及接待工作;负责重大事项的协调和重大课题的调研组织工作;负责各类信息工作;负责各类交易项目的统计和分析;负责公文函件的收发及上传下达,负责重要活动、会议的组织和重要文稿、管理制度的起草工作;负责网站、办公自动化、监控声像系统、LED屏、消防等设施设备的日常管理和维护;负责保证金的收退工作;负责监控声像交易资料的保存及档案管理工作。
(二)监管科
负责制订或参与制订招标采购活动的相关监督管理办法、实施细则,审定交易规则和制度;备案审查招标采购文件,监督招标采购人对投标人或供应商资格审查;履行交易活动的日常监管职能,规范交易行为;维护、管理评审专家库和招标代理中介机构库;管理、考核招标代理中介机构及其工作人员的服务工作;协调有关部门、单位处理招投标活动中的投诉;负责投标人(供应商)不良行为的记录工作。
(三)政府采购科
宣传、贯彻执行国家、省、市有关政府采购的法律、法规、政策、规定;负责组织和承办政府采购事务,具体组织实施政府集中采购机构代理范围内的项目采购,并为交易双方提供信息资料、技术咨询及其他相关服务;与相关科室配合,共同组织开标、评标、签约等相关事务;负责政府采购交易活动情况统计,采集、整理、分析政府采购相关的市场信息,并按要求向监督管理部门及分管领导报送统计数据及分析报告;建立政府采购信息数据库、供应商信息库;负责受理和处理采购活动中的供应商询问和质疑;配合中心相关科室及有关部门对采购活动实施监督,发现采购当事人有违法行为的,及时通报财政部门;负责采购合同审核及交易资料的收集整理归档工作。
(四)建设工程交易科
宣传、贯彻执行国家、省、市有关建设工程招投标的法律、法规、政策;为建设工程项目交易双方的主体办理有关手续,提供信息资料、技术咨询、及其他相关服务;与单位相关科室配合,共同完成开评标的相关服务工作。负责建设工程交易情况的统计、分析;负责建设工程合同的审核;负责投标保证金的退还等相关工作;负责交易资料的收集、整理、归档工作。
(五)土地和产权交易科
宣传、贯彻执行国家、省、市有关土地出让、产权交易相关法律、法规、政策、规定;负责经营性土地出让、网上挂牌交易的相关服务工作;负责办理国有资产产权交易有关事宜,为交易双方提供信息资料、技术咨询及其他相关服务;负责产权土地交易资料的整理归档工作。
二、公开表格
2014年收入支出决算总表
单位:梁山县公共资源交易服务中心 |
|
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
金 额 |
项 目 |
行次 |
金 额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
70.47 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
60.30 |
其中:政府性基金 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
2.57 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土资源气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
7.60 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
51 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
本年收入合计 |
23 |
70.47 |
本年支出合计 |
53 |
70.47 |
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
54 |
0.00 |
年初结转和结余 |
25 |
0.00 |
其中:提取职工福利基金 |
55 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
26 |
0.00 |
转入事业基金 |
56 |
0.00 |
|
27 |
|
年末结转和结余 |
57 |
0.00 |
|
28 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
58 |
0.00 |
|
29 |
|
|
59 |
|
合计 |
30 |
70.47 |
合计 |
60 |
70.47 |
2014年收入表
|
单位:万元 |
|
|
|
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|
|||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
70.47 |
70.47 |
|
|
|
|
|
||||
201 |
一般公共服务支出 |
60.30 |
60.30 |
|
|
|
|
|
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
60.30 |
60.30 |
|
|
|
|
|
|||
2010350 |
事业运行 |
60.30 |
60.30 |
|
|
|
|
|
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.57 |
2.57 |
|
|
|
|
|
|||
21005 |
医疗保障 |
2.57 |
2.57 |
|
|
|
|
|
|||
2100502 |
事业单位医疗 |
2.57 |
2.57 |
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
7.60 |
7.60 |
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
7.60 |
7.60 |
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
2.58 |
2.58 |
|
|
|
|
|
|||
2210203 |
购房补贴 |
5.02 |
5.02 |
|
|
|
|
|
|||
2014年支出决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
70.47 |
70.47 |
|
|
|
|
||||
201 |
一般公共服务支出 |
70.47 |
70.47 |
|
|
|
|
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
60.30 |
60.30 |
|
|
|
|
|||
2010350 |
事业运行 |
60.30 |
60.30 |
|
|
|
|
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
60.30 |
60.30 |
|
|
|
|
|||
21005 |
医疗保障 |
2.57 |
2.57 |
|
|
|
|
|||
2100502 |
事业单位医疗 |
2.57 |
2.57 |
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
2.57 |
2.57 |
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
7.60 |
7.60 |
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
7.60 |
7.60 |
|
|
|
|
|||
2210203 |
购房补贴 |
2.58 |
2.58 |
|
|
|
|
2014年公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
总计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行 维护费 |
||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
三、预算执行情况
2014年度本部门决算收入为70.47万元, 2014年度部门决算支出为70.47万元,其中:一般公共服务支出:60.30万元;医疗卫生与计划生育支出:2.57万元;住房保障支出:7.60万元。
四、 “三公”经费支出情况
2014年,梁山县公共资源交易服务中心通过公共财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务用车运行维护费、公务接待费“三公”经费预算共0万元。